Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Pagamento: |
0005204/2018 |
Data do Pagamento: |
14/09/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005062/2018 |
Número do Empenho: |
0000069/2018 |
Beneficiário: |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.000.118/0002-50 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM A LINHA TELEFÔNICA DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO, SENDO ELA: 3742-1229, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
Valor: |
R$ 118,19 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO" |
Função: |
23 - Comércio e Serviços |
Subfunção: |
334 - Fomento ao Trabalho |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0006741/2017 |