PAGAMENTO 0001416/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001416/2018 Data do Pagamento: 13/09/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001563/2018 Número do Empenho: 0000741/2018
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA E DOS MUNICÍPES. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TERMO 008/2018 - AF 132/2018
Valor: R$ 550,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Ação: 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2018
Processo: 0005497/2017