PAGAMENTO 0001507/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001507/2018 Data do Pagamento: 24/09/2018
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A RETENÇÃO FEITA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DAVID BRUNI RELATIVO A MULTA DE TRANSITO.
Valor: R$ 130,16
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2018