Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0001507/2018 |
Data do Pagamento: |
24/09/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A RETENÇÃO FEITA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DAVID BRUNI RELATIVO A MULTA DE TRANSITO. |
Valor: |
R$ 130,16 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000000/2018 |