PAGAMENTO 0004728/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0004728/2018 Data do Pagamento: 29/08/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004313/2018 Número do Empenho: 0001749/2018
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor: R$ 250,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS
Ação: 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difulsão Cultural
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000015/2017
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000051/2018
Processo: 0001361/2017