PAGAMENTO 0004557/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número do Pagamento: 0004557/2018 Data do Pagamento: 21/08/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003539/2018 Número do Empenho: 0001517/2018
Beneficiário: ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.792.534/0001-21
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAG. (AF 349/2018) - TERMO Nº 33/2017.
Valor: R$ 563,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000033/2017
Processo: 0000196/2017