Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Número do Pagamento: |
0004111/2018 |
Data do Pagamento: |
31/07/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003964/2018 |
Número do Empenho: |
0002342/2018 |
Beneficiário: |
SEMEC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC-ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. |
Valor: |
R$ 2.204,62 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Subtítulo: |
31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS |
Programa: |
0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Ação: |
2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
306 - Alimentação e Nutrição |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0003375/2018 |