PAGAMENTO 0003935/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0003935/2018 Data do Pagamento: 25/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003865/2018 Número do Empenho: 0002147/2018
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ do Beneficiário: 61.198.164/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O VEÍCULO COROLLA XEI A/T 2.0 FFV, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL COM COBERTURA CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS.
Valor: R$ 2.422,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903961000 - SEGUROS EM GERAL
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002941/2018