PAGAMENTO 0003790/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003790/2018 Data do Pagamento: 18/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003224/2018 Número do Empenho: 0001511/2018
Beneficiário: Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.663.115/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SIP) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO CAMINHÃO ADEQUADO. PERÍODO: 15/05 A 14/07/2018.
Valor: R$ 17.000,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000048/2018
Processo: 0001649/2018