PAGAMENTO 0003817/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0003817/2018 Data do Pagamento: 19/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002552/2018 Número do Empenho: 0001185/2018
Beneficiário: JEAN CARLOS CAZOTI EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.325.588/0001-65
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. (ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNCIA) SEMEC-SECRETARIA
Valor: R$ 221,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000040/2018
Processo: 0001408/2018