PAGAMENTO 0003703/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003703/2018 Data do Pagamento: 16/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002979/2018 Número do Empenho: 0001585/2018
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UMA MOCHILA DE COURO MASCULINA PARA USO PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO AGENTE FISCAL, PARA ACOMODAR DOCUMENTOS FISCAIS E OUTROS EM SERVIÇOS ROTINEIROS DE INTERESSE DA SEMUR.
Valor: R$ 90,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002179/2018