PAGAMENTO 0003789/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003789/2018 Data do Pagamento: 18/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003152/2018 Número do Empenho: 0000238/2018
Beneficiário: BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.755.812/0001-70
Bem adquirido / Serviço Prestado: RECARGA DE 10m³ DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA USO DA OFICINA EM SERVIÇOS DE SOLDAGENS EM GERAL NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
Valor: R$ 115,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000063/2018