PAGAMENTO 0003096/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0003096/2018 Data do Pagamento: 20/06/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003144/2018 Número do Empenho: 0001843/2018
Beneficiário: DEMILSON LUIZ COVRE CPF/CNPJ do Beneficiário: 947.597.667-15
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEIS NAS VIAGENS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE A VITÓRIA E SÃO DOMINGOS DO NORTE A LINHARES, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DA SMTADS.
Valor: R$ 97,24
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002530/2018