PAGAMENTO 0003124/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0003124/2018 Data do Pagamento: 21/06/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002386/2018 Número do Empenho: 0000718/2018
Beneficiário: FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.729.502/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DO CRAS "JOÃO GABRIEL".
Valor: R$ 180,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000645/2018