PAGAMENTO 0002586/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002586/2018 Data do Pagamento: 28/05/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001686/2018 Número do Empenho: 0000893/2018
Beneficiário: IRMAOS NARDI LTDA-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.822.417/0001-65
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 36M3 DE AREIA GROSSA PARA EFETUAR REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
Valor: R$ 180,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000705/2018