PAGAMENTO 0000766/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000766/2018 Data do Pagamento: 25/05/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000723/2018 Número do Empenho: 0000289/2018
Beneficiário: Acessórios São Gabriel LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.691.232/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de pneus, para serem utilizados nos veículos lotados no Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, para atender ás necessidades dos munícipes e funcionários.
Valor: R$ 2.952,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000016/2017
Tipo de Contrato: Autorização N° Contrato: 0000010/2018
Processo: 0002593/2017