PAGAMENTO 0000411/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000411/2018 Data do Pagamento: 25/01/2018
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006120/2017 Número do Empenho: 0002053/2017
Beneficiário: JL de Andrade Moschen ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.038.513/0001-78
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais diversos que serão utilizados na oficina de artesanatos, nos cursos com o Centro de Convivência dentro do Cras João Gabriel.
Valor: R$ 1.999,17
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000025/2017
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000069/2017
Processo: 0001333/2017