Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0000118/2018 |
Data do Pagamento: |
11/01/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006133/2017 |
Número do Empenho: |
0003047/2017 |
Beneficiário: |
ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.792.534/0001-21 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017.
PROTOCOLO - TERMO 33/17. |
Valor: |
R$ 378,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Ação: |
2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
126 - Tecnologia da Informação |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000033/2017 |
Processo: |
0000196/2017 |