Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000071/2018 |
Data do Pagamento: |
19/01/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002132/2017 |
Número do Empenho: |
0001016/2017 |
Beneficiário: |
Anderson Gomes de Andrade
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.577.027/0001-68 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESF FRANCISCO ARAGÃO. |
Valor: |
R$ 198,90 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0006252/2017 |