PAGAMENTO 0000094/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000094/2018 Data do Pagamento: 25/01/2018
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002293/2017 Número do Empenho: 0001047/2017
Beneficiário: DIVIBOX SÃO GABRIEL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.671.806/0001-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA QUE SERÁ UTILIZADA NA PORTA DE CORRER DA ESF ARLINDO COZZER.
Valor: R$ 120,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0006370/2017