PAGAMENTO 0001635/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001635/2018 Data do Pagamento: 05/04/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000940/2018 Número do Empenho: 0000533/2018
Beneficiário: JB Comércio e Serviços Eireli EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.923.577/0001-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Ferramentas, Uniformes e EPIS (Equipamentos de Proteção Individuais e Equipamentos de Trabalho), de uso obrigatório e diário, para serem utilizados pelos funcionários da limpeza pública, lotados na SEMUR. (TERMO Nº 28/2017)
Valor: R$ 1.127,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903042000 - FERRAMENTAS
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000028/2017
Processo: 0002302/2017