PAGAMENTO 0001823/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001823/2018 Data do Pagamento: 18/04/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001275/2018 Número do Empenho: 0000855/2018
Beneficiário: EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.217.743/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE 2,50 X 1,00 COM OS SEGUINTES DIZERES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-TRABALHANDO PARA O POVO-ADM 2017/2020.
Valor: R$ 220,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001226/2018