PAGAMENTO 0001800/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Número do Pagamento: 0001800/2018 Data do Pagamento: 17/04/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001197/2018 Número do Empenho: 0000583/2018
Beneficiário: Anderson Gomes de Andrade CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.577.027/0001-68
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA NOVA SALA DA ASSEPLAN.
Valor: R$ 89,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000799/2018