Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0006253/2013 |
Data do Pagamento: |
06/11/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006027/2013 |
Número do Empenho: |
0000522/2013 |
Beneficiário: |
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.486.182/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013.
FATURA N. 2692/13. |
Valor: |
R$ 136,84 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Ação: |
2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000026/2013 |
Processo: |
0000657/2013 |