Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Pagamento: |
0000630/2018 |
Data do Pagamento: |
06/02/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000538/2018 |
Número do Empenho: |
0000472/2018 |
Beneficiário: |
CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.765.170/0001-18 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA - VITÓRIA X BRASÍLIA, VICE-VERSA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018. |
Valor: |
R$ 1.450,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000515/2018 |