PAGAMENTO 0003411/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0003411/2013 Data do Pagamento: 05/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001869/2013 Número do Empenho: 0000765/2013
Beneficiário: CRR Comércio Varejista de Artigos Esportivos Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.036.852/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM USADOS E DOADOS PELAS EQUIPES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, INCENTIVANDO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 CONF. CONTRATO N. 48/13. 662
Valor: R$ 3.525,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Subtítulo: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Programa: 0020 - ESPORTE E CIDADANIA
Ação: 2.123 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000048/2013
Processo: 0000951/2013