Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000190/2018 |
Data do Pagamento: |
07/02/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002199/2017 |
Número do Empenho: |
0000909/2017 |
Beneficiário: |
Da Vila Comércio LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
23.560.835/0001-00 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde.
PSF - TERMO 18/2016.
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Valor: |
R$ 910,85 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
12030000 - RECURSOS DO SUS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000010/2016 |
Processo: |
0000798/2016 |