PAGAMENTO 0001562/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001562/2018 Data do Pagamento: 19/03/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001126/2018 Número do Empenho: 0000780/2018
Beneficiário: Eletro Mecânica Pinafo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.188.983/0001-95
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A CONCLUSÃO DO POÇO ARTESIANO CPNSTRUÍDO PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA.
Valor: R$ 7.225,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0008 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Ação: 1.029 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 6238/2017/2018