PAGAMENTO 0001399/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001399/2018 Data do Pagamento: 26/03/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000678/2018 Número do Empenho: 0000522/2018
Beneficiário: SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.407.446/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE DEZ LÂMPADAS DE LED DE 15W E 27W, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMEC, POIS AS EXISTENTES ENCONTRM-SE QUEIMADAS.
Valor: R$ 129,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000611/2018