PAGAMENTO 0001116/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001116/2018 Data do Pagamento: 08/03/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001105/2018 Número do Empenho: 0000777/2018
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.360.305/0721-05
Bem adquirido / Serviço Prestado: ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, REANÁLISE E REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE A OBRAS DE CALÇAMENTO DE RUAS CONFORME CONVÊNIO 86308,15, NESTE MUNICÍPIO.
Valor: R$ 2.100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000935/2018