PAGAMENTO 0001100/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001100/2018 Data do Pagamento: 07/03/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001091/2018 Número do Empenho: 0000766/2018
Beneficiário: CREA-CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.055.235/0001-37
Bem adquirido / Serviço Prestado: ART Nº 0820180023062, REFERENTE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CARGO OU FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL.
Valor: R$ 82,94
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903970000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Programa: 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Ação: 1.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS
Função: 04 - Administração Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000962/2018