Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000298/2018 |
Data do Pagamento: |
02/03/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001772/2017 |
Número do Empenho: |
0000602/2017 |
Beneficiário: |
AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.733.013/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Prestação de Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana.
PSF Dumer.
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Valor: |
R$ 490,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
12030000 - RECURSOS DO SUS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000011/2017 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000015/2017 |
Processo: |
0001926/2017 |