PAGAMENTO 0000566/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0000566/2013 Data do Pagamento: 21/02/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005932/2012 Número do Empenho: 0002435/2012
Beneficiário: Acessórios São Gabriel LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.691.232/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195 R60 15 PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MTA 1561, DA SEMEC. N.F. 123
Valor: R$ 640,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 2201 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 333903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0008365/2012