PAGAMENTO 0006542/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Número do Pagamento: 0006542/2017 Data do Pagamento: 13/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006286/2017 Número do Empenho: 0002720/2017
Beneficiário: DIÁRIAS - SEMAM CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23/17, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAM, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/17.
Valor: R$ 95,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004619/2017