Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0001808/2017 |
Data do Pagamento: |
14/12/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002182/2017 |
Número do Empenho: |
0001042/2017 |
Beneficiário: |
GILSANDRA IARA MARINO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
002.886.197-30 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI E DIÁRIAS DE HOTEL POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS TR-SIGA E DO WORKSHOP CNES - CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - VITÓRIA-ES DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. |
Valor: |
R$ 79,36 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
44909302000 - RESTITUICOES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0006211/2017 |