PAGAMENTO 0001829/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001829/2017 Data do Pagamento: 26/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002099/2017 Número do Empenho: 0000025/2017
Beneficiário: Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.161.257/0001-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2014, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". (PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014).
Valor: R$ 409,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.070 - MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004078/2016