PAGAMENTO 0002084/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0002084/2013 Data do Pagamento: 08/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001064/2013 Número do Empenho: 0000716/2013
Beneficiário: Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.767.882/0001-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 37/2013. N.F. 815
Valor: R$ 714,20
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000008/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000037/2013
Processo: 0000975/2013