PAGAMENTO 0001345/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001345/2013 Data do Pagamento: 01/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000665/2013 Número do Empenho: 0000490/2013
Beneficiário: Piski Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.250.702/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DE DESCARGAS DOS SANITÁRIOS DESTA SECRETARIA. N.F. 1720
Valor: R$ 49,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001166/2013