Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0005851/2017 |
Data do Pagamento: |
23/11/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005100/2017 |
Número do Empenho: |
0002733/2017 |
Beneficiário: |
M.J.A TECNOLOGIA LTDA-ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
26.454.241/0001-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE COM FIO, EM REGIME DE URGÊNCIA, A FIM DE SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS JOÃO GABRIEL. |
Valor: |
R$ 48,90 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Subtítulo: |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Programa: |
0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Ação: |
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS" |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0005590/2017 |