PAGAMENTO 0005891/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0005891/2017 Data do Pagamento: 27/11/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005529/2017 Número do Empenho: 0001195/2017
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: Quinto termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 34/2014, por mais 08(oito) meses, com base no art. 57, II c/c art.65, §1º da Lei n° 8.666/93, somente os itens 02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,16 e 17. (Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Estadual deste município de São Domingos do Norte).
Valor: R$ 65.677,69
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2014
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000034/2014
Processo: 0000323/2014