PAGAMENTO 0005580/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL
Número do Pagamento: 0005580/2017 Data do Pagamento: 06/11/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004849/2017 Número do Empenho: 0001196/2017
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 37/14, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, PERCURSO SÃO DOMINGOS A COLATINA E SÃO DOMINGOS A NOVA VENÉCIA, PARA O PERÍDO DE 01/05/2017 A 31/12/2017.
Valor: R$ 10.174,07
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR
Ação: 2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino Superior
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000005/2014
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000037/2014
Processo: 0006120/2013