PAGAMENTO 0005013/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005013/2017 Data do Pagamento: 19/10/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004445/2017 Número do Empenho: 0002446/2017
Beneficiário: Auto Center Wagner EIRELI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.891.416/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos do Norte - ES, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, com garantia de fábrica, fundamentado na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO). SPRINTER 515 VAN, PLACA PPA 0968.
Valor: R$ 922,54
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000021/2017
Processo: 0000000/2017