PAGAMENTO 0001686/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001686/2013 Data do Pagamento: 17/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001047/2013 Número do Empenho: 0000713/2013
Beneficiário: Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.767.882/0001-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 37/2013. N.F. 816
Valor: R$ 1.024,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000008/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000037/2013
Processo: 0000975/2013