Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0004922/2017 |
Data do Pagamento: |
16/10/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004389/2017 |
Número do Empenho: |
0002199/2017 |
Beneficiário: |
NETWORK PAPELARIA LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.211.216/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
Valor: |
R$ 387,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
Ação: |
2.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
128 - Formação do Recusos Humanos |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000467/2017 |