Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0001481/2017 |
Data do Pagamento: |
20/10/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001516/2017 |
Número do Empenho: |
0000429/2017 |
Beneficiário: |
JULIANO MANZOLI ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.605.185/0001-07 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de cargas de gás de cozinha de 13 kl em botijões vazios da mesma capacidade, para atendimento da Unidade de Saúde “Eugenio Malacarne”, ESF Francisco Aragão, ESF Córrego Dumer, Centro Administrativo “Hilário Piantavinha” e Postos do Interior.
HILÁRIO PIANTAVINHA |
Valor: |
R$ 56,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública. |
Tipo de Contrato: |
Autorização |
N° Contrato: |
0000011/2017 |
Processo: |
0000184/2016 |