PAGAMENTO 0001376/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001376/2017 Data do Pagamento: 05/10/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001406/2017 Número do Empenho: 0000382/2017
Beneficiário: Intercol Telecomunicações Ltda EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.879.067/0001-36
Bem adquirido / Serviço Prestado: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/13, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF "FRANCISCO ARAGÃO" - BAIRRO NITERÓI. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2013)
Valor: R$ 358,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Processo: 0000440/2013