Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0004264/2017 |
Data do Pagamento: |
18/09/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003736/2017 |
Número do Empenho: |
0002080/2017 |
Beneficiário: |
Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
18.082.951/0001-12 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO TÉCNICO ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE TENSÃO DE VOLTAGEM E ELÉTRICOS E SOLDAS DE PASSA FIO ELÉTRICO. |
Valor: |
R$ 80,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903042000 - FERRAMENTAS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004389/2017 |