PAGAMENTO 0004145/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Número do Pagamento: 0004145/2017 Data do Pagamento: 12/09/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003711/2017 Número do Empenho: 0001879/2017
Beneficiário: JL de Andrade Moschen ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.038.513/0001-78
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE DOIS TONERES 283A PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M 125 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.
Valor: R$ 118,82
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004078/2017