PAGAMENTO 0005522/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0005522/2013 Data do Pagamento: 04/10/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004500/2013 Número do Empenho: 0002238/2013
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE FESTA JUNINA DA EMEF "PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO". N.F. 321
Valor: R$ 1.230,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0019 - CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS
Ação: 2.119 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difulsão Cultural
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003231/2013