PAGAMENTO 0004090/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0004090/2017 Data do Pagamento: 06/09/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003721/2017 Número do Empenho: 0001591/2017
Beneficiário: Agropecuária São Domingos Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.833.637/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de luvas em malha de algodão, com revestimento de borracha antiaderente e botinas de segurança, cor preta, confeccionada em couro, para os servidores da limpeza pública que trabalham em serviços rotineiros na SEMUR.
Valor: R$ 3.600,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001926/2017