PAGAMENTO 0002002/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0002002/2017 Data do Pagamento: 22/05/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002201/2017 Número do Empenho: 0001359/2017
Beneficiário: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: GASTOS COM O PASEP APURADO NAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, CONFORME DEFINIDO NO INCISO II, DO ART. 2º DA LEI DE Nº 9.715/98, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/16.
Valor: R$ 15.850,01
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909247000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Programa: 0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP
Ação: 0.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
Função: 28 - Encargos especiais Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0002145/2017